6月24日上午,四川省內部審計師協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)王克懷、四川省審計廳內部審計監督指導處處長(cháng)易洪到川投集團檢查指導內部審計工作。
審計部部長(cháng)倪莎就近三年來(lái)川投集團審計部加強內部審計職能,在工作中積極探索“風(fēng)險為導向、控制為主線(xiàn)、治理為目標、增值為目的”的審計模式,堅持常規審計與重點(diǎn)審計、專(zhuān)項審計相結合,逐步建立起審計監督長(cháng)效機制,保證公司重大項目投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的持續穩定健康發(fā)展等情況進(jìn)行了匯報。
王克懷會(huì )長(cháng)、易洪處長(cháng)聽(tīng)取了匯報,王會(huì )長(cháng)指出,內部審計要按照內部審計相關(guān)規定結合企業(yè)對內部審計工作的要求制訂審計規劃,加強企業(yè)負責人任中審計,在審計中注重審計方法以及與被審計單位的溝通,審計結束后應重視審計工作總結和審計成果的運用與宣傳。
王克懷會(huì )長(cháng)、易洪處長(cháng)對川投集團內部審計制度、內審項目工作底稿等資料進(jìn)行了檢查,對審計部采取與中介機構共同組成審計組開(kāi)展審計工作的方式予以肯定,并建議按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于四川省國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》(川辦發(fā)[2019]3號)的要求,健全集團監督體系,落實(shí)審計直管,強化縱向監督和專(zhuān)業(yè)監督,增強審計力量,加大內部審計監督力度。